國家金融監督管理局發布的《金融機構合規管理辦法》將于2025年3月1日起施行,同時,2024年也是擔保集團內控體系建設年,為進一步加強內控管理,提升業務合規性,堅守風控底線,2024年12月末,湖南潭城融資擔保集團有限公司正式開展2024年度內部審計工作。
此次內審工作主要分為三個階段:自查自糾、集中檢查和整改驗收。集團對此次內審高度重視,要求被審計部門(子公司)須積極配合內審工作。對于在內審中發現的問題將進行逐一分析,查找成因,并積極探討糾正措施予以整改。同時,此次內審結果也將作為集團年度內部績效考核的重要參考。
內審工作一直是擔保集團的長效機制。除年度內審外,專項內審也在持續推進,今年以來,還開展了針對風險項目以及大額在保項目的專項審計。內審工作的開展,是擔保集團加強風險控制、提升管理效率的重要舉措,也是一次系統性、技術性的“內部體檢”。通過內審,進一步規范擔保集團各個工作環節的工作流程,增強干部職工的合規意識和約束意識,為集團的穩健運營和長遠發展提供堅實保障。擔保集團一直秉承合規經營、穩健發展的理念,通過常態化的內部審計,不斷優化管理流程,提高服務質量,以期為湘潭地區經濟發展做出更大貢獻。
供稿:風控審計部
審核:陳洲
終審:劉旺